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Rapporto di collaborazione esterna


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:unsure:

Buongiorno a tutti,

ho intenzione di abilitare uno o più collaboratori esterni per lo svolgimento di una parte dei servizi connessi al sito che gestisco.

Sono intenzionata a corrispondere ad essi, previo accordo in tal senso, una percentuale sulla commissione pagata dall'utenza ma vorrei evitare, se possibile, doppie imposizioni fiscali o errori di fatturazione.

Esempio :

- Servizio pagato dall'utente € 100.

- Corrispettivo a favore del collaboratore € 70.

Ciò posto Vi chiedo:

1) Quale documento devo emettere, e quali dati dovrà necessariamente contenere, affinché possa validamente produrre tale documentazione in sede di dichiarazione dei redditi - a giustificare l'uscita ?

2) Si consideri che i collaboratori potrebbero avere una partita iva o, come è invero più probabile, esserne privi. Cosa cambia, dal punto di vista documentale ?

Grazie,

Veronica

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Il documento viene emesso dal collaboratore ed è una fattura con iva e ritenuta se il soggetto è un professionista, mentre sarà una semplice nota con solo la ritenuta se si tratta di una prestazione occasionale

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Ok, mettiamo il caso della RITENUTA D'ACCONTO per prestazione occasionale di un soggetto che non è titolare di Partita Iva.

Ho trovato il documento che segue su internet : può andare bene, in riferimento agli importi che avevo menzionato quale esempio ?

FAC SIMILE

Nome e Cognome

Nato a _____________________________________ il

residente in

C.F/P.I.

Spett.le denominazione

indirizzo

partita iva

codice fiscale

Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro di ricevere, per la mia prestazione occasionale così descrivibile

_______________________________, esperita a favore del soggetto in indirizzo,

la somma lorda di € 70

ritenuta d'acconto del 20% € 14

Corrispettivo netto € 56

Contestualmente DICHIARO che la prestazione suindicata è posta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo.

In fede

Data _______________

__________________________

(firma)

* marca da bollo € 1,81 (se l'importo supera € 77,47)

DOMANDA :

L'importo che riceverà fattivamente il collaboratore dovrebbe essere quello indicato come "netto", dal momento che sarò io a versare l'iva corrispondente. E' giusto ?

Grazie per la precedente risposta e per quelle che verranno.

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Ok, mettiamo il caso della RITENUTA D'ACCONTO per prestazione occasionale di un soggetto che non è titolare di Partita Iva.

Ho trovato il documento che segue su internet : può andare bene, in riferimento agli importi che avevo menzionato quale esempio ?

FAC SIMILE

Nome e Cognome

Nato a _____________________________________ il

residente in

C.F/P.I.

Spett.le denominazione

indirizzo

partita iva

codice fiscale

Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro di ricevere, per la mia prestazione occasionale così descrivibile

_______________________________, esperita a favore del soggetto in indirizzo,

la somma lorda di € 70

ritenuta d'acconto del 20% € 14

Corrispettivo netto € 56

Contestualmente DICHIARO che la prestazione suindicata è posta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo.

In fede

Data _______________

__________________________

(firma)

* marca da bollo € 1,81 (se l'importo supera € 77,47)

DOMANDA :

L'importo che riceverà fattivamente il collaboratore dovrebbe essere quello indicato come "netto", dal momento che sarò io a versare l'iva corrispondente. E' giusto ?

Grazie per la precedente risposta e per quelle che verranno.

l'importo netto è quello che paga al lavoratore. La ritenuta(non l'iva) la versa allo stato entro il 16 del mese successivo al pagamento
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