Veronica Posted May 15, 2008 Share Posted May 15, 2008 Buongiorno a tutti, ho intenzione di abilitare uno o più collaboratori esterni per lo svolgimento di una parte dei servizi connessi al sito che gestisco. Sono intenzionata a corrispondere ad essi, previo accordo in tal senso, una percentuale sulla commissione pagata dall'utenza ma vorrei evitare, se possibile, doppie imposizioni fiscali o errori di fatturazione. Esempio : - Servizio pagato dall'utente € 100. - Corrispettivo a favore del collaboratore € 70. Ciò posto Vi chiedo: 1) Quale documento devo emettere, e quali dati dovrà necessariamente contenere, affinché possa validamente produrre tale documentazione in sede di dichiarazione dei redditi - a giustificare l'uscita ? 2) Si consideri che i collaboratori potrebbero avere una partita iva o, come è invero più probabile, esserne privi. Cosa cambia, dal punto di vista documentale ? Grazie, Veronica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platone Posted May 15, 2008 Share Posted May 15, 2008 Il documento viene emesso dal collaboratore ed è una fattura con iva e ritenuta se il soggetto è un professionista, mentre sarà una semplice nota con solo la ritenuta se si tratta di una prestazione occasionale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veronica Posted May 15, 2008 Author Share Posted May 15, 2008 Ok, mettiamo il caso della RITENUTA D'ACCONTO per prestazione occasionale di un soggetto che non è titolare di Partita Iva. Ho trovato il documento che segue su internet : può andare bene, in riferimento agli importi che avevo menzionato quale esempio ? FAC SIMILE Nome e Cognome Nato a _____________________________________ il residente in C.F/P.I. Spett.le denominazione indirizzo partita iva codice fiscale Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro di ricevere, per la mia prestazione occasionale così descrivibile _______________________________, esperita a favore del soggetto in indirizzo, la somma lorda di € 70 ritenuta d'acconto del 20% € 14 Corrispettivo netto € 56 Contestualmente DICHIARO che la prestazione suindicata è posta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo. In fede Data _______________ __________________________ (firma) * marca da bollo € 1,81 (se l'importo supera € 77,47) DOMANDA : L'importo che riceverà fattivamente il collaboratore dovrebbe essere quello indicato come "netto", dal momento che sarò io a versare l'iva corrispondente. E' giusto ? Grazie per la precedente risposta e per quelle che verranno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Platone Posted May 16, 2008 Share Posted May 16, 2008 Ok, mettiamo il caso della RITENUTA D'ACCONTO per prestazione occasionale di un soggetto che non è titolare di Partita Iva.Ho trovato il documento che segue su internet : può andare bene, in riferimento agli importi che avevo menzionato quale esempio ? FAC SIMILE Nome e Cognome Nato a _____________________________________ il residente in C.F/P.I. Spett.le denominazione indirizzo partita iva codice fiscale Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro di ricevere, per la mia prestazione occasionale così descrivibile _______________________________, esperita a favore del soggetto in indirizzo, la somma lorda di € 70 ritenuta d'acconto del 20% € 14 Corrispettivo netto € 56 Contestualmente DICHIARO che la prestazione suindicata è posta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo. In fede Data _______________ __________________________ (firma) * marca da bollo € 1,81 (se l'importo supera € 77,47) DOMANDA : L'importo che riceverà fattivamente il collaboratore dovrebbe essere quello indicato come "netto", dal momento che sarò io a versare l'iva corrispondente. E' giusto ? Grazie per la precedente risposta e per quelle che verranno. l'importo netto è quello che paga al lavoratore. La ritenuta(non l'iva) la versa allo stato entro il 16 del mese successivo al pagamento Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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